Budgetförslag fina versionen 2

Budgetförslag
Här presenteras ett budgetförslag från styrelsen för Chalmers OL´s verksamhet 2014. Alla
medlemmar är välkomna att komma med synpunkter och föreslå ändringar!
På posterna för inkomster har vi angett en summa som ligger i underkant av den verkliga
summan (ca 1000-3000 under), detta för att budgeten inte ska vara alltför snäv, och inte
påverkas av uteblivet LOK-stöd, eller någon större oväntad utgift. På utgiftsposter har vi lagt
till lite mer än de kostnader vi räknar med, det ligger alltså en buffert i alla utgiftsposterna, så
att målen med budgeten kan hållas.
Styrelsen menar att subventioner ska läggas både på större aktiviteter som skid-läger, men
också på kartor och festlokaler, detta för att pengarna ska komma så många medlemmar som
möjligt till godo. Styrelsen resonerar att även om kartkostnader och festbiljetter redan har
rimliga priser, vill vi inte lägga alla medel på läger eftersom det endast är ca en tredjedel av
medlemmarna som får del av subventionerna då. Därför vill vi sänka kostnader för KM och
fester som har ett brett deltagande. På posten för fonder och bidrag anges en summa som
antigen ska komma från Idrottslyftet, eller från våra fonder. Om vi inte beviljas pengar, säljer
vi alltså 10% av våra fonder ( styrelsens befogenhet att sälja 10 % av klubbens fonder
beslutades på årsmötet 12-02-14).
Den nedersta posten för utgifter heter COL-bidrag. Styrelsen vill lägga en pott pengar där
medlemmarna kan ansöka om subventioner till aktiviteter som de själva är initiativtagare till.
Det kan tillexempel vara gemensam transport till tävling, träning, löpning eller skidåkning
utanför Göteborg, sociala aktiviteter mm. Styrelsemedlemmar ska inte själva kunna söka
dessa bidrag eftersom de är med och beviljar dem. Det kommer att finnas en kort punktlista
med kriterier för ansökan.
Vi har budgeterat 10000 kr för Nordiska Studentmästerskapen (NSM), men vet ännu inte om
det finns något intresse för detta bland medlemmarna. Dessa pengar kommer kanske att
läggas på något annat.
Budgetförslaget är uträknat i hela hundratal för att göras mer överskådligt.
Inkomster
På
kontot
Medlemmsavgifter
LOK
25000
10000
4000
Fonder/ bidrag
15000
summa inkomster:
54000
Fanns på kontot efter förra styrelsen.
Ungefär som förra året (11000 kr 2013), lite i underkant.
Om vi inte får pengar från Idrottslyftet, säljer vi 10 %
av fonderna (ca 18000).
Utgifter
Festlokaler
Kartor
KM
2500
5000
2000
Vi hade ca 2000 kr i festlokalhyra 2013.
Kartkostnader
Lokalhyra, mat, övrigt
Löpande utgifter
6000
Årsavgifter till de tre förbund vi är med i + Motionshallen+
Banken + Hemsidan
Övriga utgifter
6500
Material-inköp och buffert.
Skid-läger
NSM
Bastu
summa budgeterade
utgifter
COL-bidrag
summa utgifter
15000
10000
2000
49000
5000
54000
31 okt-2 nov Trondheim. Om det finns intresse.
Bastu och löpning vid Chalmers bastu i
Härryda i november.