Uppföljning juli 2012 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Förvaltningschef: Tony Mufic Nämndmål Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. BUF:s enkätprogram har flera frågeställningar som härleds till respektive nämndmål. Värdena i denna uppföljning speglar ett rent elevperspektiv utifrån den frågeställning som har den bredaste ingången i nämndmålet.. Om inget annat anges. All verksamhet skall utgå från en aktiv medborgardialog som bygger på en väl utvecklad samverkan mellan verksamheterna och medborgarna. Nyckeltal Utfall 2011 Mål 2012 April 2012 Juli 2012 Andelen barn, elever och föräldrar som upplever att de har en aktiv dialog med verksamheterna eller dess huvudman. (höge än) 100% 100% 100% 100% Personlig och direkt dialog samt dialog via Fronter eller sociala medier finns i alla våra verksamheter. En dialog som bygger på kontinuitet utifrån ro:s organisation. Därav 100%. Kvaliteten och fokus kan dock utvecklas ytterligare, vilket redovisningen i avsnittet Mål och Kvalitet i Årsredovisning 2011 belyste genom sitt ”delvis uppfyllt”. Nolltolerans beträffande alla former av diskriminering, kränkningar, våld och hot. Nyckeltal Utfall 2011 Mål 2012 April 2012 Juli 2012 Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 3 79% >2011 80% 80% Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 6 75% >2011 77% 77% Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 9 68% >2011 79% 79% ”Jag känner att jag duger som jag är” Verksamheternas hälsofrämjande arbete skall bygga på: Kontinuerligt värdegrundsarbete, Fysisk aktivitet, samt Inflytande och ansvarstagande för det egna lärandet. Nyckeltal Utfall 2011 Mål 2012 April 2012 Juli 2012 Uppföljning juli 2012 Barn- och utbildningsnämnden Andelen barn, elever som känner att de ges möjlighet att ta ansvar för och utöva inflytande över sitt eget lärande (högre än året innan) Åk 3 87% >2011 85% 85% Andelen barn, elever som känner att de ges möjlighet att ta ansvar för och utöva inflytande över sitt eget lärande (högre än året innan)Åk 6 74% >2011 58% 58% ”Läraren berättar vad jag skall kunna för att nå målen/kunskapskraven” Uppgift för åk9 baseras på varje ämne för sig. Hänvisas därför till elevenkäten för åk 9 i sin helhet. All verksamhet skall ha en tydlig utgångspunkt i barn- och miljöperspektivet. Nyckeltal Utfall 2011 Mål 2012 April 2012 Juli 2012 Andelen verksamheter som arbetar enligt skrivningarna i nationella respektive kommunala styrdokument. T.ex. Barnkonventionen, likabehandlingsplan och Ängelholms kommuns miljöplan. 100% 100% 100% 100% Barnkonventionen och likabehandlingsplanen är hela tiden en central utgångspunkt i alla våra verksamheter. De brister som uppstår hanteras i enlighet med dessa dokument. Arbetet följs upp i förvaltningens Årshjul. Ängelholms kommuns miljöplan synliggörs genom att våra verksamheter tar upp miljöarbetet i undervisningen. Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat och en positiv lärmiljö. Nyckeltal Utfall 2011 Mål 2012 Förskolan - Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med matematik, naturvetenskap och teknik April 2012 Juli 2012 74% 74% Andelen förskolor som skapar förutsättningar för barnens utveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) (Redovisas senare i höst i Årshjulet) Grundskolan (inklusive grundsärskolan) - andelen elever som når de nationella kunskapskraven i åk 9 (högre än året innan) *) Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 3 Andelen grundskolor som stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet ( 83,7% >2011 >2011 >2011 81% >2011 87% 87% Uppföljning juli 2012 Barn- och utbildningsnämnden Redovisas senare i höst i Årshjulet) Fritidshemmet - Andelen fritidshem som arbetar med lärprocesser som stimulerar elevernas utveckling och lärande. (Redovisas senare i höst i Årshjulet) Andelen fritidshem som stödjer elevernas lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet . (Redovisas senare i höst i Årshjulet) Gymnasieskolan inkl gymnasiesärskolan - Andelen elever som når de nationella kunskapskraven. >2 011 Att gymnasieskolan stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan)(Redovisas senare i höst i Årshjulet) Vuxenutbildningen - andelen studerande som fullföljer sin studieplan (högre än) 82% >2 011 84% Att den kommunala vuxenutbildningen stödjer de studerandes lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) (redovisas senare i höst i Årshjulet) Förskolan - Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med barnens språk och kommunikation. 77% 77% Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 6 74% >2011 69% 69% Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 9 47% >2011 47% 47% *) Grundsärskolan – eleverna i åk 8-10 lyder just nu under två betygssystem. Alla elever har bedömts nå minst lägsta kunskapskravet och når därför minst E respektive G. Verksamheten gör bedömningen att de nya kriterierna är högre ställda. Detta föranleder ett arbete där fokus ligger på hur undervisningen kan utvecklas för att skapa förutsättningar för eleverna att även nå betygen för de högre kunskapskraven. Kvalitetssäkringsarbetet skall bygga på en för varje enhet uppgjord uppföljnings- och utvärderingsplan. Nyckeltal Utfall 2011 Mål 2012 April 2012 Juli 2012 Andelen verksamheter som redovisar ett systematiskt kvalitetsarbete som sedan kan sammanställas i förvaltningens Årshjul 100% 100% 100% 100% Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunala samarbetet. Alla verksamheter skall vara väl förtrogna med begreppet lärande organisation. Nyckeltal Utfall 2011 Mål 2012 April 2012 Juli 2012 Uppföljning juli 2012 Barn- och utbildningsnämnden Andelen medarbetare som anser sig arbeta i en lärande organisation (högre än) Redovisas via kommunövergripande medarbetarenkät som skall genomföras hösten-12. Medarbetarna skall ges förutsättningar för ansvarstagande och för att kunna utöva ett reellt inflytande över verksamhetens utveckling och resultat. Nyckeltal Utfall 2011 Mål 2012 April 2012 Juli 2012 Andelen medarbetare som anser att de tar ansvar för och utövar ett reellt inflytande i en lärande organisation (högre än) Redovisas via kommunövergripande medarbetarenkät som skall genomföras under hösten-12. Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden All verksamhet skall stå för en tydlig profil och vision i syfte att bidra till en eller flera av Ängelholms kommuns profileringar. Nyckeltal Utfall 2011 Andelen verksamheter med en tydlig profil och vision (högre än) uppgiften Mål 2012 April 2012 Juli 2012 >2 011 Mål och kvalitet I samband med starten av läsåret 11/12 stod vi inför tre huvudutmaningar när det gällde utvecklingen av betygsresultaten. Ökat genomsnittligt meritvärde - Ökad andel elever som når målen i alla ämnen - En mer likvärdig skola. Resultaten visar att vi uppfyller alla tre målsättningarna och att utmaningen inför lå 12/13. Nu ligger utmaningen i att befästa och ytterligare förstärka den positiva utveckling vi redovisat under de senaste läsåren. Alla berörda rektorsområden visade på en ökad andel elever som når målen i all ämnen i åk 9. Det genomsnittliga meritvärdet har ökat på 5 av 6 rektorsområden. Vi kan dessutom konstatera att skillnaderna i resultaten skolorna emellan är mindre än tidigare år. De minskande skillnaderna i resultaten är en viktig indikator på att vi i större utsträckning skapar förutsättning för alla elevers kunskapsutveckling. Detta är också innebörden i en mer likvärdig skola. Det betyder inte att de olika skolorna liknar varandra mer till sitt innehåll. I stället är det så att varje skola utvecklat sitt arbetssätt så att det skapar förutsättningar för de egna eleverna att nå kunskapskraven. Uppföljning juli 2012 Barn- och utbildningsnämnden På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet går som en röd tråd genom all de insatser vi nu är engagerade i. Modellskolan, en dator per elev, internationalisering, NTA, Nya språket lyfter, ENTRIS för det entreprenöriella lärandet är några exempel. En Central utvecklingsgrupp med såväl språkutveckling som ma-utveckling som omfattar förskolan- åk 9, förstärker arbetet ute i verksamheterna. Skolan och förskolan skall – enligt innebörden av Lpfö98/10 och Lgr11- skapa förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Förskolans förtydligade lärandeuppdrag inom matematik, naturvetenskap och teknik, utgör tillsammans med uppdraget inom språk och kommunikation, en avgörande förutsättning för barnens fortsatta kunskapsutveckling i grundskolan. Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Återrapportering 2012 Att ta fram modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna (förskollärare och lärare) utifrån fastställda kriterier och mallar. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-01-31. Beslut om modell för att öka lönespridning och premiera de bästa pedagogerna har tagits i BUN (§11/2012). Ekonomi Driftbudget (tkr) Intäkter Budget 2012 Utfall juli Prognos 2012 Avvikelse 98 362 64 868 121 662 23 300 Kostnader 853 567 512 584 875 567 -22 000 Nettokostnad 755 205 447 716 753 905 1 300 Investeringsbudget (tkr) Inkomster Budget 2012 Utfall juli Prognos 2012 Avvikelse 0 0 0 0 Utgifter 12 026 684 12 026 0 Nettoutgift 12 026 684 12 026 0 Ekonomisk analys Driftbudget Uppföljning juli 2012 Barn- och utbildningsnämnden Intäkterna överstiger budgeten främst p g a obudgeterade statsbidrag, driftbidrag från Arbetsförmedlingen, ersättningar för praktikanter samt viss försäljning inom gymnasieskolan. Överskottet här kommer att balanseras av underskott på kostnaderna. Exempel på statsbidrag är ”Matematikprojektet” och ”Läsa-skriva-räkna-projektet” som båda är satsningar för att öka elevernas måluppfyllelse. Budgetprognosen för interkommunala ersättningar inom både förskola, fritidshem och grundskola visar överskott. Ekonomiska ersättningar till fristående verksamhet visar överskott för grundskolan beroende på att antalet elever till Vittra/Fram minskar, däremot ökar antalet placeringar i fristående förskola vilket genererar ett budgetunderskott. Sommarens uppdaterade elevantal för gymnasieskolan visar att antalet elever till fristående skolor minskar medan Ängelholms gymnasieskola fortsatt har en hög andel sökande trots att ålderskullarna minskar. Kostnader för undervisning i modersmål har ökat. Likaså ökar kostnader som studiehandledning, tolk och svenska som andraspråk. Nyanlända får sin undervisning den första tiden i introduktionsklasser som kräver extra resurser. Några rektorsområden kan komma att visa underskott vid årets slut. Inom skolskjutsen, vårdnadsbidraget och vuxenutbildningen prognostiseras överskott. Den del av satsningen ”En-dator-per-elev”, som avser leasing av dator, påbörjas under höstterminen. Ett 3-årsavtal har tecknats och kostnaden beräknas sammanlagt under perioden motsvara budgeterat 19,4 mnkr. Budgeten behöver omfördelas mellan åren för att bättre anpassas till förväntad kostnad. 2012 är kostnaden beräknad att ge ett överskott på 1,3 mnkr att överföra till 2013. Med undantag för ”En-dator-per-elev”-budgeten, förväntas Barn- och utbildningsnämndens verksamhet ha ett nollresultat vid året slut. Investeringsbudget För första gången på flera år behövs inga inventarieinköp i samband med ny-/ombyggnad av våra skolor/förskolor. De 4 mnkr som tidigare fanns för inventarier i samband med Nyhemsskolans ombyggnad, har lyfts ur budgeten tills vidare. Årets investeringsbudget för inventarier kommer därför istället att användas av flera rektorsområden till inköp av möbler, lekredskap, elevskåp etc. Kopieringsmaskiner till flera rektorsområden har redan köpts in under året. Den del av satsningen ”En-dator-per-elev”, som avser inköp av datorer, kommer igång nu under höstterminen och förväntas följa budget. Delar av budgeten är avsatt för utbildningsmaterial till gymnasieskolans industri-, el- och byggprogram.